Questões de Auditoria para Concurso

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Q3030738 Auditoria
Em um procedimento de auditoria na conta 3.3.1.0.0.00.00 – Uso de material de consumo (da classe de Variações Patrimoniais Diminutivas), um auditor observou que materiais recentemente adquiridos e mantidos em estoque foram debitados nessa conta.
Em decorrência disso, a conta 3.3.1.0.0.00.00 – Uso de material de consumo deve:
Alternativas
Q3030733 Auditoria
Por recomendação da instância de auditoria interna, uma entidade está estruturando o seu modelo de informação e gestão de custos. Um dos desafios da estruturação desse modelo é a definição dos centros de responsabilidade.
Nesse cenário, a equipe designada fez um treinamento imersivo na NBC TSP 34 – Custos no Setor Público para ter subsídios para uma implantação adequada. À luz da referida norma, é INCORRETO afirmar que: 
Alternativas
Ano: 2024 Banca: IBADE Órgão: CRMV-PB Prova: IBADE - 2024 - CRMV-PB - Fiscal |
Q3028294 Auditoria
Durante uma auditoria em uma organização, foi solicitado o fornecimento de documentos que comprovem as transações financeiras realizadas pela instituição, incluindo comprovantes de pagamento de impostos e faturas. Esses documentos são essenciais para a verificação da conformidade com as obrigações tributárias e financeiras. Qual dos seguintes tipos de documento se enquadra nessa descrição?
Alternativas
Ano: 2024 Banca: FADURPE Órgão: UFRPE Prova: FADURPE - 2024 - UFRPE - Contador |
Q3027886 Auditoria
Indique a alternativa que representa o órgão colegiado de coordenação do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal, que tem o objetivo de promover a integração e homogeneizar entendimentos dos respectivos órgãos e unidades. 
Alternativas
Ano: 2024 Banca: FADURPE Órgão: UFRPE Prova: FADURPE - 2024 - UFRPE - Contador |
Q3027881 Auditoria
Conforme definido na Constituição, o relatório resumido de execução orçamentária do bimestre maio e junho, deverá ser publicado até 
Alternativas
Ano: 2024 Banca: FADURPE Órgão: UFRPE Prova: FADURPE - 2024 - UFRPE - Contador |
Q3027867 Auditoria
A contabilização da baixa de um bem por perda deve ser registrada no sistema
Alternativas
Ano: 2024 Banca: FADURPE Órgão: UFRPE Prova: FADURPE - 2024 - UFRPE - Contador |
Q3027865 Auditoria
Entre as finalidades do sistema de controle interno do Poder Executivo Federal, consta: 
Alternativas
Ano: 2024 Banca: FADURPE Órgão: UFRPE Prova: FADURPE - 2024 - UFRPE - Contador |
Q3027863 Auditoria
Assinale a alternativa que não representa uma função do sistema de controle interno, conforme o inciso XXIII, da Constituição Federal. 
Alternativas
Q3024317 Auditoria
No contexto de auditoria, o que envolve um teste substantivo?
Alternativas
Q3024316 Auditoria
Quais são as etapas fundamentais para o desenvolvimento do plano de auditoria em uma entidade pública?
Alternativas
Q3024305 Auditoria
A auditoria das demonstrações contábeis constitui o conjunto de procedimentos técnicos que tem por objetivo é:
Alternativas
Q3021818 Auditoria

À luz dos princípios de auditoria financeira aplicáveis ao setor público, julgue o item subsequente. 


Assim como a administração da entidade e os responsáveis pela governança, o auditor também detém responsabilidade primária pela prevenção e detecção de fraudes. 

Alternativas
Q3021816 Auditoria

À luz dos princípios de auditoria financeira aplicáveis ao setor público, julgue o item subsequente. 


Entre os cinco componentes do sistema de controle interno de uma entidade, incluem-se o processo de avaliação de riscos da entidade e as atividades de controle.

Alternativas
Q3021814 Auditoria

À luz dos princípios de auditoria financeira aplicáveis ao setor público, julgue o item subsequente. 


Uma opinião modificada deve ser emitida quando o auditor obtém evidência de auditoria suficiente e apropriada de que as demonstrações contábeis foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com a estrutura de relatório financeiro aplicável. 

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Q3021813 Auditoria
Entre as informações prestadas por uma equipe de auditoria em seu relatório, consta a seguinte: “O programa de combate à desnutrição infantil não alcançou o objetivo esperado, uma vez que apenas 20% das ações previstas foram implementadas e a quantidade de casos de internação por desnutrição cresceu acima da média de outros estados”. A partir dessa situação hipotética, julgue o próximo item, com base nas Normas Brasileiras de Auditoria do Setor Público (NBASP).
A partir dessa situação hipotética, julgue o próximo item, com base nas Normas Brasileiras de Auditoria do Setor Público (NBASP).
A informação destacada na situação evidencia um tipo de auditoria em que a materialidade em valor monetário, ou seja, o volume de recursos financeiros envolvidos no programa avaliado, deve ser uma preocupação primária dos auditores.
Alternativas
Q3021811 Auditoria

Com base nos princípios de auditoria do setor público, julgue o item seguinte.


O auditor deve atuar de forma colaborativa, evitando postura de ceticismo e fazendo uso de julgamento profissional.

Alternativas
Q3021810 Auditoria

Julgue o item subsecutivo, referente à elaboração de relatórios de auditoria de conformidade.


Considere que um auditor declare, na conclusão do relatório, que nada chegou ao seu conhecimento para fazê-lo acreditar que o objeto não está em conformidade com os critérios aplicáveis. Nessa situação, configura-se um trabalho de asseguração limitada.

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Q3021558 Auditoria
        Um auditor de controle externo de determinado tribunal de contas de estado brasileiro está conduzindo uma auditoria em uma secretaria de saúde estadual. Durante a auditoria, esse auditor identificou a aquisição de medicamentos sem processo licitatório. Alegou-se urgência para justificar a dispensa de licitação. Além disso, ele percebeu que os controles internos da secretaria são falhos e há estoques elevados de medicamentos prestes a vencer.
Com base nessa situação hipotética, julgue o item abaixo.
O auditor deve limitar sua auditoria à verificação da conformidade dos processos de aquisição, não sendo de sua competência avaliar a gestão de estoques da secretaria. 
Alternativas
Q3021544 Auditoria

A respeito do processo de auditoria de conformidade, julgue o seguinte item.


A evidência de auditoria fornecida pela técnica de observação é limitada, pois o fato de um indivíduo ou grupo estar sendo observado pode afetar o modo como o processo é executado.

Alternativas
Q3021543 Auditoria

A respeito do processo de auditoria de conformidade, julgue o seguinte item.


Uma amostragem baseada no risco é apropriada nos casos em que o auditor pretenda tirar conclusões sobre a população inteira por meio da testagem de uma amostra dos itens selecionados a partir dela.

Alternativas
Respostas
161: E
162: D
163: C
164: E
165: A
166: D
167: E
168: A
169: C
170: A
171: B
172: E
173: C
174: E
175: E
176: E
177: C
178: E
179: C
180: E